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物資管理制度

時間:2024-09-13 18:21:51 規(guī)章制度 我要投稿

物資管理制度(通用15篇)

  在現(xiàn)實社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的物資管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

物資管理制度(通用15篇)

物資管理制度1

  為了加強隨車設(shè)備、物資管理,便于采購、保管,提高各位員工的自覺性,避免不必要的浪費,特制定本制度。

  一、隨車設(shè)備、物質(zhì)必須按類排放,各班組員必須熟悉設(shè)備、物資所放位置。

  二、外出施工所用的設(shè)備、物資在結(jié)束后必須放歸原位,不得隨意亂丟,并及時補充搶險備用物資。

  三、隨車工具要做到出車前十分鐘的清點,并認(rèn)真做好檢查記錄,缺少的`搶險物資要及時領(lǐng)取。

  四、隨車設(shè)備必須定期保養(yǎng),每月一次;對于報廢、報損、報失或需添置的工具、物資,由班組長登記,統(tǒng)一報至管理員處,經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購。

  五、隨車工具借用必須詳細(xì)登記,不得擅自將工具轉(zhuǎn)借給外單位或個人私用。

  六、對于車上備配的消防器材,各班組長要經(jīng)常檢查,確保能正常使用。

  七、在施工中由于不慎造成工具被盜或遺失;故意損壞工具或職工本人偷盜工具,按規(guī)定處理。

  八、月底由部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對隨車工具、設(shè)備、物資進行檢查。

物資管理制度2

  第一章

  第一條:物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一,因此加強物資管理,嚴(yán)格物資管理制度是促進企業(yè)發(fā)展,提高經(jīng)營效果的有效途徑。

  第二條:物資采購供應(yīng)管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā),為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念,認(rèn)真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度,嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律,合理分配物資,及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應(yīng),切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。

  第三條:加強物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù),分配有道理,消耗有定額,用料有核銷”;合理儲存和保管物資,定期清查庫房,合理調(diào)劑余缺,壓縮庫存,保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損,降低倉儲費用。

  第四條:加強物資管理人員的培訓(xùn),提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗,適當(dāng)配備定員,不能缺崗、代崗,以保證工作質(zhì)量。總則

  第二章部門職責(zé)及崗位描述

 。ㄒ唬┎块T職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作,包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實;傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神;承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。

  2.負(fù)責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制;協(xié)調(diào)物資供應(yīng),保障工程項目施工正常進行。

  3.負(fù)責(zé)物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗,以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。

  4.監(jiān)控公司各項目廢舊物資處理工作,使各過程受控。

  5.掌握部門人員狀況,負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核,協(xié)助人力資源部進行系統(tǒng)人員調(diào)配。

  6.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。

  7.負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)公司與項目物資設(shè)備租賃供需關(guān)系,降低公司周轉(zhuǎn)材料消耗水平。

  8.本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。

 。ǘ┎少弳T崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定,接受部門主管及成本部監(jiān)督檢查。

  2、積極主動與申購部門聯(lián)系,核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等,避免差錯,按需進貨,及時采辦保證按時到貨。

  3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣商品的流入。

  4、以搞好“物資供應(yīng),保障經(jīng)營需要”為原則,抓好采購管理,了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。

  5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。

  6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則,要對本人分管的`采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé),要盡可能多渠道詢價、議價,降低采購成本,提高采購質(zhì)量;

  7、定期去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋,根據(jù)反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。

  8、及時完成部門主管下達(dá)的各項采購任務(wù),及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求,嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度,采購均以“物資申請單”為依據(jù)。

  9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定,并堅持“憑單采購”的原則,購進的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質(zhì)量員等驗收,按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù),共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。

  10、熟悉所采購物品的市場行情,能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服務(wù)。

  11、服從公司各部門監(jiān)督,遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。

 。ㄈ┍9軉T職責(zé)

  1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度,對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負(fù)責(zé);

  2、入庫:

  (1)新購物資到達(dá)倉庫,根據(jù)物資特性,檢查物資外觀質(zhì)量,數(shù)量,根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量;入庫填寫一式三聯(lián)入庫單,其中采購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采購員,報銷使用;

  (2)項目退回物資,與成本員、項目人員共同對退回的物資進行清點,確認(rèn)無誤后開具物料退庫單,登記入賬,便于對項目成本的結(jié)算。

  3、出庫:根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表,盤存物資庫存數(shù)量;庫存數(shù)量足夠,備貨發(fā)貨,同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管安排采購員采購;出庫填寫一式三聯(lián)出庫單;

  4、盤存:定期根據(jù)(每月一次)庫存表及出入庫單據(jù)核查實物,做到單據(jù)與實物一致;

  5、信息收集與反饋:對發(fā)送項目部及加工廠的物品,實行跟蹤制度;統(tǒng)計物品的使用壽命,收集工人及項目管理人員的反饋等,及時同部門主管溝通使用結(jié)果。

  6、負(fù)責(zé)倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護、堆放管理工作,保證不合格的物資不投入使用;

  7、材料出入庫做好記錄,健全賬目,每月結(jié)算填寫報表,按時上報;

  8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。

 。ㄋ模┚S修工職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修工作,按維修單及時做好問題診斷與維修;

  2、按設(shè)備保養(yǎng)手冊和設(shè)備說明書制訂保養(yǎng)計劃建議,并按計劃實施保養(yǎng)工作;

  3、根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表,負(fù)責(zé)備件的驗收與急購備件的提交;

  4、指導(dǎo)操作工完成設(shè)備使用及簡單保養(yǎng)工作;

  5、做好日常設(shè)備的巡視檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,處理隱患;

  6、做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護工作,降低本區(qū)域停機工時及設(shè)備原因造成的停工等。

  第三章人員管理

  1、公司物資部負(fù)責(zé)項目倉管人員調(diào)配,業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。

  2、項目部倉庫管理人員由項目經(jīng)理直接管理,工程結(jié)束后回公司物資部,由公司統(tǒng)一安排。

  2、公司物資部部按《人員配備》表配備各項目倉庫管理人員,在不影響項目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員。

  3、項目倉庫管理人員應(yīng)端正工作態(tài)度,接受項目部的領(lǐng)導(dǎo)。

  4、考核項目倉庫管理人員:現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。

  第四章物資采購管理

  物資發(fā)放、采購、驗收流程圖:

物資管理制度3

  1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則,在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則,嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的`程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時,應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則,在滿足工程質(zhì)量的前提下,合同單價不得高于市場平均價。

  2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組,對物資采購供應(yīng)商進行評審,并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。

  3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司生產(chǎn)制造部備案。

  4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審,合同評審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。

  5、凡10萬元以上的大宗物資,須經(jīng)公司“三重一大”會議審定,并按招投標(biāo)制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購,必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

物資管理制度4

  1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的.安全防火知識及滅火方法等。

  2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無阻。

  3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈.日光燈.高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗.電爐.電烙鐵等電熱器具。

  4、要根據(jù)不同貨物分類.分庫存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。

  5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距.墻距.堆距.柱距.頂距。

  6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫房,庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

  7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具.電線.開關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

  8、倉庫管理員下班前要認(rèn)真檢查庫房,確認(rèn)無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

  9、各類物資倉庫屬廠區(qū)重點防火部位,必須設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志,非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi),執(zhí)行出入登記制度。

  10、庫房內(nèi)要保持干凈整潔,貨物擺放有序,對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質(zhì)應(yīng)該及時消除。

  11、庫房內(nèi)不得架設(shè)臨時電纜,因工作需要時,必須經(jīng)車間、科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報安環(huán)科備案,并在限期內(nèi)及時拆除。

  12、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火和動火,需要防火作業(yè)時,需廠安環(huán)科審批后,辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后,方可動火明火作業(yè)。

  13、庫房內(nèi)只準(zhǔn)使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距,嚴(yán)禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

  14、庫房內(nèi)不得存放易燃易爆物品,因生產(chǎn)需要的易燃易爆物品必須按消防部門規(guī)定設(shè)專庫存放,專庫內(nèi)保持通風(fēng),防濕、防曬。

  15、倉庫管理人員每天下班前,必須進行防火安全檢查,確認(rèn)無事故隱患,關(guān)好門窗,切斷電源,方可離開。

  16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災(zāi)的基本方法,對配備器材必須妥善保管,嚴(yán)格執(zhí)行《二鋼廠消防器材管理暫行規(guī)定》。

物資管理制度5

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責(zé)

  3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。

  3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

  4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板;

  4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

  4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

  4.3材料采購計劃的編制

  4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

  4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應(yīng)按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

  4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃,分別制定物料采購計劃。

  4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的'采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),由建設(shè)項目物料部負(fù)責(zé)組織實施。

  4.3.5采購后對物料進行準(zhǔn)確、及時的驗收,妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

  5物料采購合同

  5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。

  5.2項目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同,合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

  5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時向

  合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的,一年內(nèi)不得使用。

  6材料驗證

  6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)源頭進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

  6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

  6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負(fù)責(zé),由質(zhì)量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負(fù)責(zé)。

  6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,對來料(施工現(xiàn)場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

  6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

物資管理制度6

  1、范圍:適用于公司物資出門管理。

  2、目的:為了加強公司物資管理,杜絕不正常的資產(chǎn)流失。

  3、主要內(nèi)容規(guī)定了各種物資出門審批手續(xù)及要求。

  3.1、對發(fā)往工地的物資,由公司發(fā)貨員根據(jù)總的發(fā)貨清單編制詳細(xì)的裝車清單,對規(guī)格、數(shù)量、重量都要有記錄,經(jīng)質(zhì)管部簽字,然后到倉庫辦理出門證。發(fā)出的構(gòu)件及貨物要登記入發(fā)貨臺帳。

  3.2、工地需要增補的材料,必須有充分理由并開據(jù)聯(lián)系清單,由項目負(fù)責(zé)人簽字后,報綜合計劃處審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn),然后編制供應(yīng)制作增補物質(zhì)出門,按規(guī)定辦理出門證。

  4、其它物質(zhì)出門管理

  4.1生產(chǎn)中的邊角余料、金屬廢屑及廢舊零部件等,過磅時需兩人以上經(jīng)手辦理后,去財務(wù)交款,憑財務(wù)部開出的付款聯(lián)及出門證查驗后放行出門。

  4.2設(shè)備、生產(chǎn)工具、計量器具及列入固定資產(chǎn)類的各種辦公用品憑財務(wù)部出門證,由門衛(wèi)查驗品名和數(shù)量后才可放行。

  4.3公司員工帶個人物品出門,應(yīng)積極配合好門衛(wèi)的詢問和檢查。經(jīng)查無異后才予放行。

  4.4外單位來公司工作自帶工具、物品、進門時要在門衛(wèi)進行登記品名、數(shù)量,作為出門的.憑據(jù)。外來車輛帶來的材料還要帶回去需在門衛(wèi)進行登記備查。上述情況出門時必須經(jīng)門衛(wèi)檢查屬實后才可放行。

  4.5凡屬出售、調(diào)濟給外單位時,經(jīng)總經(jīng)理定價簽字后交財務(wù)部付款后,開據(jù)出門證,交門衛(wèi)方可放行。

  5、對違反本制度的有關(guān)人員視情節(jié)輕重作扣款賠償處理。因失職造成重大損失的追究法律責(zé)任。

物資管理制度7

  為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

  2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

  二、管理機構(gòu)和職責(zé)

  1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

  2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

  3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算

  三、物資領(lǐng)用程序

  1、物資材料計劃申報、審核、批準(zhǔn)程序

 、、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。

 、、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

 、邸⒔(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。

  2、物資領(lǐng)用程序

  ①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

 、凇㈩I(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。

 、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的'通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

  ④、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

 、、庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

 、、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

  3、物資材料費用結(jié)算程序

  ①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。

 、凇⒏鶕(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。

  ③、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

 、堋⒁罁(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標(biāo),對各車間進行考核。

物資管理制度8

  為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全,嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生,根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求,經(jīng)后勤集團研究決定,對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作,特制定本制度:

  一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購,由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購,質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查,證件交飲食中心備案,并做詳細(xì)記錄。

  二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成:

  其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

  三、飲食中心匯總各灶需求,及時上報采購計劃,采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。

  四、采購物品的流動資金,由采購班向集團財務(wù)部借支,當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯,由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。

  五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購,進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

  六、嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān),堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品,對所進物品做到“二杜絕”:杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款,造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。

  七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩,按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定,追究其責(zé)任。

  八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量,杜絕各灶自行采購。

  九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點,食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金,責(zé)成承包人及時糾正,造成后果者,責(zé)任自負(fù)。

  十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章,杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

  十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量,按計劃及時采購、及時供貨,保管員做到帳、物相符,按月結(jié)算財務(wù)帳款。

  十二、遵循市場價格規(guī)律,采購物品必須貨、價比三家,采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。

  十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的'市場價格,每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

  十四、獎罰:

  1、米、面、油,各灶不得擅自采購進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金,并要求限期糾正。

  2、對肉類、副食品由集團采購班定點,各灶索證進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金,并要求限期糾正。

  3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進貨。購進物品必須有清真標(biāo)識,違反此項規(guī)定者,停業(yè)整頓,并視情節(jié)給予處罰,造成后果者,責(zé)任自負(fù)。

  4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳,年終進行考核,表彰獎勵。

物資管理制度9

  廢舊物管理制度是一套規(guī)定如何有效管理企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生的廢棄物,包括廢棄物的分類、收集、存儲、處理、回收和處置等環(huán)節(jié)的規(guī)則和程序。該制度旨在提高資源利用率,降低環(huán)境污染,保障員工安全,以及符合環(huán)保法規(guī)。

  內(nèi)容概述:

  1. 廢棄物分類:明確各類廢棄物的定義和分類標(biāo)準(zhǔn),如有機廢物、無機廢物、危險廢物等。

  2. 收集與存儲:規(guī)定廢棄物的收集容器、存儲區(qū)域、安全操作規(guī)程和存儲期限。

  3. 處理與回收:描述廢棄物的處理方法,如回收、再利用、銷毀等,以及相關(guān)流程和責(zé)任部門。

  4. 廢棄物處置:規(guī)定廢棄物的`合法合規(guī)處置方式,如委托專業(yè)機構(gòu)處理、送入指定填埋場等。

  5. 記錄與報告:建立廢棄物管理記錄,定期進行廢棄物產(chǎn)生、處理和處置情況的報告。

  6. 員工培訓(xùn):制定員工廢棄物管理培訓(xùn)計劃,提升員工環(huán)保意識和操作技能。

  7. 監(jiān)督與審計:設(shè)立監(jiān)督機制,定期進行內(nèi)部審計,確保制度執(zhí)行的有效性。

物資管理制度10

  一、物資材料管理規(guī)范

  1、施工所需各類材料,自進入施工現(xiàn)場保管、使用后,直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前,均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

  2、必須由材料庫管員進行現(xiàn)場材料的管理工作,材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求。

  3、現(xiàn)場要有切實可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

  4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進行驗收,并作好驗收記錄,有關(guān)資料必須齊全。

  5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬,現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符,定期進行材料盤點。

  6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運輸單據(jù)統(tǒng)計與核實。

  7、施工用料發(fā)放規(guī)定

 。1)施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

 。2)在施工用料中,主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

 。3)凡超過限額用料,必須查清原因,及時簽補限額材料計劃單。

 。4)及時登記工地材料使用單,及時進行材料核算。

  二、進場材料質(zhì)量驗收制度

  1、對進場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。

  2、建立健全物資進場驗收制度,把好物資驗收關(guān),確保進場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足工程需要。

  3、對進入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品,要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證,建立合格證登記臺賬。

  4、對驗收后的物資進行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識,應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

  5、對合格物資的保管,要根據(jù)其性能,作好防護措施,保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

  6、對貴重物品、危險品,按規(guī)定把好驗收關(guān),及時入庫,妥善保存。

  7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具,有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。

  三、工具管理制度

  1、通用工具的配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊,原則上按使用期限包干使用。

  2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬,由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用,配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

  3、通用工具的維修,在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制,如發(fā)現(xiàn)惡意損毀,則維修費用從綜合隊工資中扣除。

  4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品,如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發(fā),維修購置或租賃的費用一律自理。

  5、隨機(車)使用配發(fā)的電纜線,焊把線、氧氣(乙炔氣)軟管等均列入綜合隊管理,堅持誰用誰管,做到工完料清,及時入庫。

  6、工作調(diào)動或變換工種時,要交回原配發(fā)的全部工具。

  7、因特殊工程需要特種工具時,由綜合隊長、提報計劃,經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn),主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由物資部采購提供,并建立工具帳本,工程完工后及時收回。

  四、限額領(lǐng)退制度

  1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度,做到領(lǐng)料有手續(xù),發(fā)料有依據(jù)。

  2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬,完善管理制度。

  3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進度計劃及實際需要,由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出,報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料,按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等,每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。

  5、對特殊用品,執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則,遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

  6、節(jié)約材料,應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。

  7、材料領(lǐng)出后,由各隊伍(綜合隊)負(fù)責(zé)使用和保管,材料員必須按保管和使用要求對各隊伍(綜合隊)進行跟蹤檢查、監(jiān)督。

  8、在領(lǐng)、發(fā)(或退)料過程中,雙方必須辦理相關(guān)手續(xù),注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等,雙方需簽字認(rèn)證。

  9、搞好限額領(lǐng)料考評,節(jié)約有獎,超用受罰。

  五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

  1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫,專庫專管,加設(shè)明顯標(biāo)志,并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

  2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離,倉庫要用磚石砌筑。

  3、庫內(nèi)要有良好的.通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開,不要使用通明玻璃,墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具,并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

  4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所,設(shè)指定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格管理制度。

  5、對有毒或有危險性的廢料處理,應(yīng)在當(dāng)?shù)毓病⑿l(wèi)生機構(gòu)的指導(dǎo)下進行。

  6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批,并做好記錄。

  六、庫存物資盤點檢查制度

  1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次,并做好明細(xì)報表,報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因。

  3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)虧盈,要及時查明原因。

  4、自點自查內(nèi)容如下

 。1)查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化。

 。2)查數(shù)量:賬、物是否一致,單價是否準(zhǔn)確。

 。3)查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,遮蓋物是否嚴(yán)實,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)是否良好。

 。4)查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

 。5)查計量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

  七、收發(fā)料制度

  1、收貨時應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量,注意外觀檢查,若有短缺損壞情況,應(yīng)當(dāng)場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任,應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

  2、核對證件:入庫物資在進行驗收前,首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱,磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進行核對,看是否與合同相符。

  3、數(shù)量驗收:數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進行,應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收,以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。

  4、質(zhì)量檢驗:一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資,可由保管員或驗收員自行檢查,驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的,應(yīng)由試驗室或檢測單位,并作出詳細(xì)簽定記錄。

  5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù),建立臺賬,以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。

  7、核對出庫憑證:保管員接到出庫憑證后,應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確,印鑒、單據(jù)是否齊全,有無涂改現(xiàn)象,檢查無誤后方可發(fā)料。

  8、備料復(fù)核:保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料,備完后要進行復(fù)核,以防差錯。

  八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

  1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度,合理使用周轉(zhuǎn)物資,做到不損壞、不丟失、維修及時,保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

  2、模板使用后,必須及時保養(yǎng)。

  3、對零星配件必須即使回收。

  4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬,認(rèn)真核對,及時結(jié)付。

  九、倉庫管理制度

  1、建立健全倉庫管理制度,嚴(yán)格遵守進發(fā)料制度,做到進料按規(guī)定驗收,按發(fā)料單發(fā)料,做好明細(xì)帳。

  2、科學(xué)管理,按規(guī)格品種分別碼放物資。

  3、做到賬、物相符合。

  4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

  5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管,不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

  6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

  7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

  8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

  9、作好庫房的安全防火工作。

  十、材料節(jié)約制度

  1、加強對物資的計量管理工作,對進場物資嚴(yán)格驗收。

  2、按照施工現(xiàn)場平面圖,合理不止物資的存放位置。

  3、嚴(yán)格操作規(guī)程,做到用料合理,下料準(zhǔn)確。

  4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站,專人負(fù)責(zé),將有用物資及時分揀,回收利用。

  5、作好材料限額領(lǐng)料工作,嚴(yán)格控制非工程用料。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度,搞好計劃用料。

  7、實行材料節(jié)約獎勵制度。

  十一、處罰制度

  凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的,按照規(guī)定酌情進行自罰和處罰,負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

  1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

  2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

  3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

  4、由公司檢查出問題和失誤,責(zé)任人不進行自罰,由公司做處罰。

  5、違反材料出入庫手續(xù),私自少開、多開或任意涂改的,要全額賠償并予以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安部門處理。

  6、對進場材料不認(rèn)真驗收,造成經(jīng)濟損失的,其損失由其個人賠償。

  7、違反操作規(guī)程,擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟損失的。

  8、違反制度,擅自處理廢舊物資、料具的。

  9、違反公司制度,以物謀私,給公司造成經(jīng)濟損失的。

  10、違反公司規(guī)定私拿回扣的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的送公安機關(guān)處理。

物資管理制度11

  1總則

  1.1為規(guī)范公司應(yīng)急搶險物資管理,確保應(yīng)急搶險順利進行,特制定本制度。

  1.2公司應(yīng)急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的原則。

  1.3物資部為公司應(yīng)急搶險物資的歸口管理單位。

  2職責(zé)

  2.1安全部

  2.1.1負(fù)責(zé)確定應(yīng)急搶險物資的品種、數(shù)量、存放地點等。

  2.1.2負(fù)責(zé)搶險物資的監(jiān)督檢查工作。

  2.1.3根據(jù)安委會的批示下達(dá)搶險物資的調(diào)用指令。

  2.2物資部

  2.2.1負(fù)責(zé)搶險物資的采購管理工作。

  2.2.2負(fù)責(zé)檢查搶險物資的保管保養(yǎng)工作。

  2.2.3根據(jù)指令負(fù)責(zé)搶險物資的緊急調(diào)運。

  2.3生產(chǎn)分公司

  2.3.1負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急搶險物資需求計劃的編報、搶險物資的日常管理和維護。

  2.3.2負(fù)責(zé)按指令調(diào)運應(yīng)急物資。

  3管理

  3.1搶險物資由專人負(fù)責(zé)管理,24小時值班,做好隨時發(fā)放調(diào)運的'各項準(zhǔn)備。

  3.2按倉儲管理制度的規(guī)定存儲,每批(件)物品都應(yīng)有明顯標(biāo)精品文章

  簽(品名、編號、數(shù)量、質(zhì)量和生產(chǎn)日期等),做到“實物、標(biāo)簽、臺賬”相符。

  3.3搶險物資庫房要設(shè)置明顯的標(biāo)志,搬運方便;庫房內(nèi)防潮、通風(fēng)、防火、防盜、防鼠、防污染等設(shè)施齊全。

  3.4搶險物資倉儲管理部門(單位)要對各類搶險物資進行全面的檢查和保養(yǎng),對已損壞或過期的物資及時維修、更新,保證搶險物資完好無損。

  3.5搶險物資倉儲管理部門(單位)在接到調(diào)撥指令后,必須立即組織物資發(fā)送,指派專人押運物資到指定地點。未經(jīng)公司安委會批準(zhǔn),任何單位和個人不得動用搶險物資。

  3.6物資部要掌握轄區(qū)及附近地區(qū)搶險物資的生產(chǎn)、庫存、銷售等市場動態(tài),做好緊急情況下調(diào)用和組織物資的準(zhǔn)備。

  4附則

  4.1本制度由物資部負(fù)責(zé)解釋。

  4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,公司原有制度與本制度不符的,以本制度為準(zhǔn)。

物資管理制度12

  為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度:

  一、物資缺失追究制度

 。ㄒ唬(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領(lǐng)用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實,除及時追補齊全貨物外,責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。

 。ǘ、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。

 。ㄈ(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實的,責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。

  凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。

  二、物資報廢、失效管理與追究制度:

 。ㄒ唬、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。

 。ǘ⑨t(yī)院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的.(超時效),按照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。

 。ㄈ、非定制產(chǎn)品的報廢:

  1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。

  2、專科限量材料備庫存品效期應(yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。

  3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。

  4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達(dá)到六個月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。

  5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

  6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。

  凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任,同時,納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。

  三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度

 。ㄒ唬、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。

 。ǘ、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。

 。ㄈ(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。

  (四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。

  上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

 。ㄎ澹⑨t(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。

  (六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。

  上述各項考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

物資管理制度13

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責(zé)

  各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4物資管理要求

  按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  材料采購計劃編制

  工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。

  物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5材料采購合同

  材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  各種材料采購合同,由項目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的.供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6材料的驗證

  根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

  如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

  材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

物資管理制度14

  1、辦公室的每臺電腦均由科室領(lǐng)導(dǎo)或段長指定一名教師負(fù)責(zé)保管,負(fù)責(zé)保管電腦的教師應(yīng)做好電腦常規(guī)管理工作,如下班后不用電腦要關(guān)機,平時不用電腦要及時蓋布防塵等等工作。

  2、電腦硬件若有損壞或遺失,該臺電腦的保管教師或發(fā)現(xiàn)情況的教師應(yīng)馬上告知校電教組,以便及時檢修。

  3、教師在使用電腦過程中,有軟件方面的疑難,可以向校電教組教師咨詢。

  4、電教組教師不定期到各辦公室為電腦更新防殺毒軟件的病毒庫,同時了解各辦公室電腦的使用情況。

  5、因?qū)W校教學(xué)、班級管理等需要打印的教師,可以到學(xué)校打印室打印,有打印機的辦公室可以到總務(wù)處領(lǐng)取打印用紙。

  6、辦公室電腦是為了方便教師學(xué)習(xí)電腦知識、制作CAI課件、電腦備課及辦公自動化等方面的.應(yīng)用,禁止教師在辦公室的電腦里玩電子游戲。

  7、每位教師因教學(xué)或管理需要,每學(xué)期可以到電教組領(lǐng)取兩張空白的電腦軟盤,但如要第二次領(lǐng)取軟盤,應(yīng)先歸還報廢的舊盤。

物資管理制度15

  制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的'一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全為您提供的制度文章供您參考:

  一、管理的范圍

  1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料。

  2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

  3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

  4、勞保用品。

  5、勞動工具。

  二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。

  三、采購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準(zhǔn)購買報銷(辦公室同意購買除外)。

  四、領(lǐng)用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構(gòu)調(diào)整及人員變動要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。

  五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

  1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。

  2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領(lǐng)發(fā)一次。

  3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。

  4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。

  5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。

  6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當(dāng)造成的損失,由個人負(fù)責(zé)。因工作變動或離退休,應(yīng)交回的辦公用品,必須如數(shù)移交。瀏覽更多相關(guān)文章,您還可以登陸:

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