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供應(yīng)商管理制度

時間:2024-08-14 18:14:11 規(guī)章制度 我要投稿

(通用)供應(yīng)商管理制度15篇

  現(xiàn)如今,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編收集整理的供應(yīng)商管理制度,希望能夠幫助到大家。

(通用)供應(yīng)商管理制度15篇

供應(yīng)商管理制度1

  合格供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量。它涉及對供應(yīng)商的選擇、評估、管理和監(jiān)控等多個環(huán)節(jié),以確保供應(yīng)商能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的`產(chǎn)品和服務(wù)。

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商選擇標準:明確供應(yīng)商的基本資質(zhì)要求,如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、財務(wù)狀況等。

  2. 評估體系:建立詳細的評估指標,涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨時間、服務(wù)響應(yīng)速度等方面。

  3. 合同管理:規(guī)范合同簽訂流程,明確雙方權(quán)利義務(wù),設(shè)定違約處理機制。

  4. 績效監(jiān)控:定期對供應(yīng)商進行績效考核,包括定期審計和不定期抽查。

  5. 關(guān)系維護:建立有效的溝通渠道,定期召開供應(yīng)商大會,鼓勵反饋和合作改進。

  6. 風險控制:識別潛在風險,制定應(yīng)急預(yù)案,確保供應(yīng)鏈的連續(xù)性。

  7. 持續(xù)改進:推動供應(yīng)商改進工藝,提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

供應(yīng)商管理制度2

  1、目的和范圍

  1.1目的':為控制進貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

  1.2范圍:適用于采購過程的各個階段。

  2、職責:

  2.1采購部負責對供應(yīng)商進行調(diào)查,并組織品保部對供應(yīng)商進行評價,必要時,應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。

  2.2采購部負責建立合格供應(yīng)商名錄。

  3、工作程序:

  3.1采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式,對其進行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。

  3.2采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。

  3.3在評價的基礎(chǔ)上,選擇合格供應(yīng)商,總經(jīng)理審批。

  3.4每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。

供應(yīng)商管理制度3

  一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎(chǔ)工作

  采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

  1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預(yù)防采購人員的不良行為。采購制度應(yīng)規(guī)定物料采購的申請、授權(quán)[文秘站:]人的批準權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門(特別是財務(wù)部門)的責任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應(yīng)商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應(yīng)商,并把所選的供應(yīng)商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務(wù)部門或內(nèi)部審計部門稽核。

  2、建立供應(yīng)商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應(yīng)商要建立檔案,供應(yīng)商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應(yīng)有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個供應(yīng)商檔案應(yīng)經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應(yīng)商中進行,供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應(yīng)商準入制度。重點材料的供應(yīng)商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應(yīng)商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應(yīng)商。

  3、建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應(yīng)首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關(guān)部門組成價格評價組,定期收集有關(guān)的供應(yīng)價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

  4、建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲。財務(wù)部對所重點監(jiān)控的材料應(yīng)根據(jù)市場的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結(jié)合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進行獎勵,對沒有完成采購成本下降任務(wù)的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。

  通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實有較大的成效。

  二、降低材料成本的方法和手段

  1、通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。此外,對于進口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進口生產(chǎn)線,由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設(shè)備成本。

  2、把握價格變動的時機。價格會經(jīng)常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應(yīng)注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價格為2.8美元/公斤,而到了月份,價格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門能把握好時機和采購數(shù)量,會給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟效益。

  3、以競爭招標的方式來牽制供應(yīng)商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應(yīng)商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應(yīng)多找?guī)讉供應(yīng)商,通過對不同供應(yīng)商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。

  4、向制造商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會更好。另外,有條件的幾個同類廠家可結(jié)成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個廠家訂購數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。

  5、選擇信譽佳的供應(yīng)商并與其簽訂長期合同。與誠實、講信譽的供應(yīng)商合作不僅能保證供貨的.質(zhì)量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關(guān)照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。

  6、充分進行采購市場的調(diào)查和信息收集。一個企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應(yīng)充分注意對采購市場的調(diào)查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設(shè)專人從事這方面的工作,定期形成調(diào)研報告。

  三、實行戰(zhàn)略成本管理來指導(dǎo)采購成本控制

  估算供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。我們以前的采購管理只是過多強調(diào)公司內(nèi)部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內(nèi)部的努力是不夠的,應(yīng)該對供應(yīng)商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位?梢酝ㄟ^參觀供應(yīng)商的設(shè)施,觀察并適當提問以獲得更多有用的數(shù)據(jù);甚至為了合作,明確要求供應(yīng)商如實提供有關(guān)資料,以估算供應(yīng)商的成本。在估計供應(yīng)商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應(yīng)商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面。要與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應(yīng)商遇到賠錢的地步。

供應(yīng)商管理制度4

  合格供應(yīng)商管理制度對企業(yè)至關(guān)重要,原因如下:

  1. 保障產(chǎn)品質(zhì)量:通過嚴格篩選和管理,確保供應(yīng)商提供的.產(chǎn)品或服務(wù)滿足企業(yè)標準。

  2. 降低成本:有效管理供應(yīng)商有助于談判更優(yōu)惠的價格和條件,降低采購成本。

  3. 提升效率:穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系可以減少中斷和延誤,提高生產(chǎn)效率。

  4. 風險管理:預(yù)防供應(yīng)鏈中斷,減少因供應(yīng)商問題導(dǎo)致的業(yè)務(wù)損失。

  5. 增強競爭力:優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商有助于提升企業(yè)整體競爭力,滿足客戶需求。

供應(yīng)商管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

  第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應(yīng)商時,必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書;

  3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應(yīng)商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條 采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。

  第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章 附則

  本制度自公布之日起開始生效。

  供應(yīng)商管理制度二

  為了進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作,特制定供應(yīng)商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表,并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

  二、各類供應(yīng)商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

  三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年),并建立供應(yīng)商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

  四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法,每年對全部的供應(yīng)商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

  五、供應(yīng)商評價條件:

  1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5、供應(yīng)商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應(yīng)商評價準則”。

  供應(yīng)商管理制度三

  1目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

  2范圍

  本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責

  3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

  3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

  3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應(yīng)商名單》。

  4內(nèi)容

  4.1 實施程序

  4.1.1 采購部門負責對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2 采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

  4.2 樣品需求與樣品確認

  4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。

  4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的.代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于兩件。

  4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

  4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

  4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗的依據(jù)。

  4.3 管理評審

  4.3.1 質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商,召集本部門、采購部門及技術(shù)部門,對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。

  1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評

  審,并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

  3)對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進行現(xiàn)場評審。

  4.4 合格供應(yīng)商名單

  4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,以供采購時選擇。

  4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準生效。

  4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

  4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

  4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次,由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

  4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

  4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

  5 記錄

  《樣品確認表》

  《供應(yīng)商基本資料表》

  《合格供應(yīng)商名單》

  《供應(yīng)商綜合評價表》

供應(yīng)商管理制度6

  規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規(guī)定:

  一、總庫工作職責規(guī)范

  1、門店常規(guī)性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店發(fā)送要貨計劃,經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3:30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

  2、新產(chǎn)品的分配:新品到貨,需將機器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經(jīng)理,根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進行首次分配,并在E商公布分配情況。

  3、整理門店要貨差異,并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

  4、對到貨的機器及時入賬,對于沒有訂單的入庫機型,通知采購部,采購部也要與供應(yīng)商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調(diào)撥單在調(diào)撥當日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或訂單的原因造成實物與賬務(wù)沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,并盡快解決。

  5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應(yīng)商工作人員到總庫取貨,需有采購部確認取貨人身份,由公司物流去供應(yīng)商退貨,開好手工出庫單據(jù),依據(jù)供應(yīng)商簽收單做退庫單工作處理流程。

  6、公司向運營商的鋪貨機型,在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

  二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規(guī)范

  1、收發(fā)貨注意事項:

  1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內(nèi)實物與出庫單上的數(shù)量是否相符,務(wù)必在驗完貨后再在物流單上簽收,如有問題及時處理。

  2)公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內(nèi)部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤后,進行E商入庫。

  3)各門店收到由廠商直接發(fā)貨達門店的機器,收貨后需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。

  4)門店之間調(diào)貨,填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全,調(diào)出方店長需與調(diào)入方店長親自電話核實好后方可調(diào)出機器在,調(diào)出方庫管開具手工單后由調(diào)出方店長及調(diào)入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

  5)門店退回總庫需填寫手工調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全。

  6)總庫配送至市內(nèi)門店的手工調(diào)撥單,需由物流帶回簽收單,并由總庫專人保管。

  2、系統(tǒng)調(diào)撥注意事項:

  1)各門店調(diào)撥機器需在機器發(fā)出時應(yīng)同時在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調(diào)撥單時要在調(diào)撥入庫單摘要處注明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規(guī)時間內(nèi)未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調(diào)撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。

  2)同城內(nèi)物流配送或調(diào)撥應(yīng)在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應(yīng)在簽收物流單據(jù)無誤后當日接收系統(tǒng)單據(jù),不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現(xiàn)不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

  3)如在貨物接收當日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品,門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄,以便跟蹤單據(jù)接收工作。

  3、庫房貨物的管理

  1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的紙裝,以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上干凈的紙張。

  2)貨物在貨架的`擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產(chǎn)品,尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是后入庫的,這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

  3)對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件,在銷售員取機時在借機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業(yè)員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經(jīng)核實后,由借機人當面做出書面說明。

  4)對于店內(nèi)有廠家或供應(yīng)商促銷的,如促銷員在銷售借機過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務(wù)部。如未通知管理部門,出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔損失。

  5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業(yè)結(jié)束柜組內(nèi)手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內(nèi)未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的,對庫管員以20元處罰。

  6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。

  7)庫房不應(yīng)該存放有非公司所有的機器,如果出現(xiàn)此種情況,應(yīng)按店內(nèi)私自銷售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長進行處罰。

  8)店內(nèi)銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

  9)各店庫管每日營業(yè)結(jié)束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規(guī)定做的,對庫管員給以50元罰款/次。

  4、庫管員對庫齡信息的反饋

  庫管員應(yīng)熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡,為防止產(chǎn)品積壓提供信息,應(yīng)將此信息報至店長及總庫,為營銷部制定積壓機銷售任務(wù)提供依據(jù),此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預(yù),經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的,將給以處罰。

  三、關(guān)于獎勵

  公司財務(wù)部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發(fā)放中體現(xiàn)。

供應(yīng)商管理制度7

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的'制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

  (4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《XXXXX請購單》

  2、《XXXXX詢價記錄表》

供應(yīng)商管理制度8

  為適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要,加快商品高效、安全的'物流運轉(zhuǎn),及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作,所以特制訂以下條例:

  1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入,對于非工作人員不得隨便入內(nèi),商場營業(yè)人員領(lǐng)貨需開調(diào)撥單和主管(營運領(lǐng)班)跟著一起進入,由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā),倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。

  2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單,并且嚴格服從倉庫人員的合理安排,不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

  3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退(特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班),如有事假、病假需向主管當面請事、病假,并且按公司有關(guān)規(guī)定出示有關(guān)證明、電話,捎假無效。

  4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品,如有發(fā)現(xiàn),一次罰款50元,情節(jié)嚴重者,按公司有關(guān)規(guī)定處理。

  5、對于供應(yīng)商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批示,不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨,違者將給予50至200元的罰款。

  6、對于供應(yīng)商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨,對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。(超過訂貨時間,如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可)。

  7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯,或行或線(特殊商品除外)。

  8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道,破爛隨便丟棄現(xiàn)象,商品要做到先進先出,由內(nèi)到外的程序。

  9、做好“三防”工作,即(防火、防盜、防水)和協(xié)助有關(guān)部門做好防鼠、防蟲工作。

  10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品,根據(jù)其程序、數(shù)量,及時向采購部或上級領(lǐng)導(dǎo)部門上報處理。

  11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。

  12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品,如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處,情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

供應(yīng)商管理制度9

  1.0 目的

  為了加強對供應(yīng)商的管理,完善供應(yīng)商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍

  本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

  3.1 供應(yīng)部負責供應(yīng)商信息的收集、分類評估,合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。

  3.2 總工辦負責供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。

  3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應(yīng)商的評估及考核。

  3.4 財務(wù)部負責核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對帳及付款。

  3.5供應(yīng)部負責供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認。

  3.6 供應(yīng)負責本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。

  3.7 總經(jīng)理負責供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的批準及本制度的批準執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容

  4.1供應(yīng)商的選擇

  4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別

  及方法,并據(jù)此進行采購信息收集。

  4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。

  4.1.3產(chǎn)品信息收集:由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等;

  4.1.4市場行情調(diào)查:根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關(guān)采購物品的`市場行情調(diào)查;

  4.1.5供應(yīng)商資料收集:對供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進行收集;

  4.1.6替代產(chǎn)品資料:根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集;

  4.1.7核定資金預(yù)算:確定公司財務(wù)方面的資金預(yù)算。

  4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。(相關(guān)證明材料需依類別備附)

  4.2供應(yīng)商的評估

  4.2.1供應(yīng)商詢價、比價、議價由采購員負責實施(詳見《采購控制程序》)。

  4.2.2索樣:根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù),要求供應(yīng)商按要求提供樣品。

  4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認后,由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容提供供應(yīng)商名錄報財務(wù)部主任,財務(wù)部主任依項目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進行采購項目評估。

  4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì):對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進行驗證評估。

  4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應(yīng)商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

  4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明:根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估;根據(jù)詢價、比價、議價單對供應(yīng)商產(chǎn)品價格情況進行評估。

  4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況:根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進行評估。

  4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應(yīng)商評估情況提交總經(jīng)理批準。

  4.2.5如審批結(jié)果合格后,則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進行請購作業(yè),并建立《合格供方名錄》;如審批結(jié)果不合格,則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進行談判或重新選擇供應(yīng)商進行評估。

  4.3供應(yīng)商的考核

  4.3.1公司每年對所有合格供應(yīng)商進行一次過程考核。(如遇重大質(zhì)量問題或事故時,可立即對供應(yīng)商實施考核)

  4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應(yīng)部經(jīng)理,供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進行采購過程考核。

  4.3.2.1考核項目和方法

  1) 價格:依多家供應(yīng)商價格比參數(shù)值進行考核。

  2) 服務(wù):依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進行考核。

  4.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應(yīng)商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。

  4.3.3.1評為A類供應(yīng)商,選擇加強合作;

  3) 4.3.3.2評為B類供應(yīng)商,選擇減少合作;

  4.3.3.3評為C類供應(yīng)商,選擇直接淘汰。

  5.相關(guān)文件

供應(yīng)商管理制度10

  承包商供應(yīng)商管理制度是一種全面的管理框架,旨在確保公司與外部承包商和供應(yīng)商的.合作順利進行,提高業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。該制度主要包括以下幾個核心部分:

  1. 供應(yīng)商選擇與評估

  2. 合同管理

  3. 執(zhí)行與監(jiān)控

  4. 表現(xiàn)評價與反饋

  5. 關(guān)系維護與改進

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商選擇與評估:這一階段涉及對潛在承包商和供應(yīng)商的資質(zhì)審查、財務(wù)穩(wěn)定性、過往業(yè)績、技術(shù)能力和服務(wù)質(zhì)量的全面評估。

  2. 合同管理:制定清晰的合同條款,包括工作范圍、價格、交付期限、質(zhì)量標準和責任分配,以確保雙方權(quán)益得到保障。

  3. 執(zhí)行與監(jiān)控:在項目執(zhí)行期間,對供應(yīng)商的進度、質(zhì)量和成本進行監(jiān)控,確保符合合同要求。

  4. 表現(xiàn)評價與反饋:定期評估供應(yīng)商的表現(xiàn),提供反饋,并據(jù)此調(diào)整合同條款或?qū)ふ腋纳拼胧?/p>

  5. 關(guān)系維護與改進:建立長期合作關(guān)系,通過溝通和培訓促進供應(yīng)商持續(xù)改進,以適應(yīng)公司不斷變化的需求。

供應(yīng)商管理制度11

  餐飲供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應(yīng)商的.選擇、評估、合同管理、供應(yīng)鏈監(jiān)控和應(yīng)急處理等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書、生產(chǎn)能力等進行嚴格審核。

  2. 產(chǎn)品質(zhì)量標準:設(shè)定明確的質(zhì)量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應(yīng)商需定期提供檢驗報告。

  3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質(zhì)量、交貨時間、違約責任等內(nèi)容的合同。

  4. 供應(yīng)商績效評估:定期評估供應(yīng)商的交貨準時率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。

  5. 庫存與配送管理:監(jiān)控庫存水平,確保供應(yīng)商按時、準確配送。

  6. 應(yīng)急處理機制:建立應(yīng)對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。

供應(yīng)商管理制度12

  1. 概述

  本文檔旨在制定食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度,以確保食堂供應(yīng)商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應(yīng)商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

  2. 評估機制

  2.1 供應(yīng)商篩選

  在選擇供應(yīng)商時,食堂將根據(jù)以下因素進行評估:

   產(chǎn)品質(zhì)量和安全性

   供應(yīng)穩(wěn)定性和可靠性

   價格和成本效益

   公司聲譽和合規(guī)性

   供應(yīng)商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力

  2.2 供應(yīng)商評估指標

  食堂將制定評估指標來衡量供應(yīng)商的績效,包括但不限于以下內(nèi)容:

   產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量

   準時交付和供應(yīng)穩(wěn)定性

   響應(yīng)速度和客戶滿意度

   合作伙伴關(guān)系和溝通能力

   安全和環(huán)保措施

   價格合理性和成本效益

  2.3 評估周期

  食堂將定期對供應(yīng)商進行評估,評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結(jié)果將記錄在供應(yīng)商評估報告中。

  2.4 評估結(jié)果

  根據(jù)評估結(jié)果,供應(yīng)商將被分為以下幾個等級: 1. 優(yōu)秀供應(yīng)商:績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀,達到或超過預(yù)期。 2. 合格供應(yīng)商:績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求,但有改進空間。

  3. 需改進供應(yīng)商:績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求,需要立即改進。

  4. 終止合作供應(yīng)商:績效嚴重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M的供應(yīng)商。

  3. 終止機制

  3.1 終止合約的情況

  以下情況可能導(dǎo)致終止供應(yīng)商合約:

   重大違約行為,如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

   供應(yīng)商喪失經(jīng)營資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。

   供應(yīng)商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無法正常運作。

  3.2 終止程序

  在決定終止供應(yīng)商合約時,食堂將按照以下程序進行操作:

  1. 寫出正式通知,說明終止的原因和終止日期。

  2. 在終止通知中要求供應(yīng)商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

  3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議,并拒絕供應(yīng)商繼續(xù)進行業(yè)務(wù)。

  4. 進行相關(guān)記錄,以備將來參考。

  3.3 終止合約的'后續(xù)工作

  一旦供應(yīng)商合約終止,食堂應(yīng)立即采取以下措施:

  1. 盡快尋找替代供應(yīng)商,確保食堂正常運營。

  2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓,以改進供應(yīng)商選擇和管理制度。

  3. 審查合同內(nèi)容,確保未留下后續(xù)風險和法律責任。

  4. 監(jiān)督和持續(xù)改進

  食堂應(yīng)建立監(jiān)督機制,定期對供應(yīng)商管理制度進行評估和改進,確保其運行有效并符合需求。

  5. 總結(jié)

  食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度的建立,使食堂能夠選擇和評估合適的供應(yīng)商,并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量,并推動供應(yīng)商的持續(xù)改進。

  以上是食堂供應(yīng)商評估和終止機制管理制度的規(guī)定,所有相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守并執(zhí)行本制度。

供應(yīng)商管理制度13

  供應(yīng)商質(zhì)量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它旨在建立一套完整的流程,從供應(yīng)商選擇到后期的績效評估,全程監(jiān)控供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認證、生產(chǎn)能力等進行初步評估。

  2. 質(zhì)量標準設(shè)定:明確產(chǎn)品或服務(wù)的'質(zhì)量要求,制定相應(yīng)的驗收標準。

  3. 供應(yīng)商評估與選擇:通過招標、談判等方式,選擇符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商。

  4. 合同簽訂:在合同中明確規(guī)定質(zhì)量保證條款,確保供應(yīng)商遵守質(zhì)量標準。

  5. 生產(chǎn)過程監(jiān)控:定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進行現(xiàn)場審核,確保其符合質(zhì)量要求。

  6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗:接收產(chǎn)品時進行嚴格的質(zhì)量檢驗,不合格產(chǎn)品予以退回。

  7. 績效管理:定期評估供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、準時率等指標,作為調(diào)整合作策略的依據(jù)。

  8. 問題處理與持續(xù)改進:對質(zhì)量問題進行追蹤,推動供應(yīng)商進行改進,并不斷優(yōu)化管理制度。

  內(nèi)容概述:

  供應(yīng)商質(zhì)量管理制度主要包括供應(yīng)商資質(zhì)審核機制、質(zhì)量標準體系、供應(yīng)商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環(huán)節(jié),以及質(zhì)量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構(gòu)成了一個完整的質(zhì)量管理框架,確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)始終滿足我們的質(zhì)量要求。

供應(yīng)商管理制度14

  一、目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  二、引用

  《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》

  三、范圍

  本適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

  四、

  各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  五、內(nèi)容

  (一)管理原則和體制

  1、各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理,、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  2、各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

  3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

  4、對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

 。ǘ┕⿷(yīng)商的評定內(nèi)容

  1、資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

 。1)物料來件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

  (4)對質(zhì)量問題的處理。

  3、交貨能力評定。包括:

 。1)交貨的及時性;

 。2)擴大供貨的彈性;

  (3)樣品的及時性;

 。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

  4、技術(shù)能力評定。包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進性;

 。2)后續(xù)研發(fā)能力;

 。3)產(chǎn)品設(shè)計能力;

  (4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

  5、服務(wù)評定。包括:

 。1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務(wù)能力;

  (3)服務(wù)態(tài)度。

  6、合作狀況評定。包括:

  (1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

  (3)合作年限;

  (4)合作融洽關(guān)系。

  7、價格評定。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價的能力;

 。3)成本下降空間。

 。ㄈ┕⿷(yīng)商評定步驟

  1、采購部進行調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的.單位。

  2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查,形成考查報告。

  3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

 。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應(yīng)商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

 。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  (六)管理措施

  1、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

  2、各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

  3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應(yīng)商管理制度15

  供應(yīng)商采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一,旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。其主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執(zhí)行、質(zhì)量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續(xù)改進。

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商選擇與評估:設(shè)定供應(yīng)商資質(zhì)標準,如財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、過往業(yè)績等,進行定期評估,確保供應(yīng)商的可靠性和質(zhì)量保證能力。

  2. 采購流程管理:明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟,確保流程的規(guī)范化和透明化。

  3. 合同簽訂與執(zhí)行:制定合同模板,明確雙方權(quán)利義務(wù),確保合同的合法性,監(jiān)控合同執(zhí)行情況,處理合同糾紛。

  4. 質(zhì)量控制:設(shè)立質(zhì)量檢驗標準,對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)進行嚴格把關(guān),確保符合企業(yè)需求。

  5. 價格談判與付款條款:基于市場信息和供應(yīng)商性能,進行公正公平的價格談判,設(shè)定合理的`付款條件和方式。

  6. 風險管理:識別潛在的供應(yīng)中斷、價格波動、法律合規(guī)等問題,制定應(yīng)急預(yù)案,降低風險影響。

  7. 持續(xù)改進:定期回顧采購績效,收集反饋,推動供應(yīng)商和服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化。

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