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原材料管理制度

時(shí)間:2022-08-09 19:22:03 規(guī)章制度 我要投稿

原材料管理制度

  原材料管理制度(一)

原材料管理制度

  為規(guī)范公司二期工程的材料管理,完備材料的出入庫手續(xù),作到帳帳、帳實(shí)相符,特制定材料管理制度。

  一倉(cāng)庫

  1、倉(cāng)庫應(yīng)視實(shí)際的需要?jiǎng)澐譃槿舾刹煌膮^(qū)域,分門別類的存放同一類別材料(設(shè)備)。

  2、材料(設(shè)備)依類別存放時(shí),按照各類別材料的編號(hào)順序依次擺放,材料的標(biāo)示朝外。

  3、每一種材料(設(shè)備)建立一張相應(yīng)的料卡(見附表一),標(biāo)明材料(設(shè)備)的名稱、規(guī)格、代號(hào)。在料卡上應(yīng)準(zhǔn)確記錄入庫量、出庫量、結(jié)存量。

  4、倉(cāng)庫之材料應(yīng)輕拿輕放,材料禁止直接放在地面,預(yù)防腐蝕和相互污染,在材料下面要有鋪墊物,作到防潮、防火。

  5、材料(設(shè)備)存放區(qū)域,非工作人員不得進(jìn)入,如有必要,必須有倉(cāng)庫管理員的陪同。

  6、倉(cāng)庫內(nèi)的材料(設(shè)備)未按照規(guī)定辦理出庫手續(xù),或者手續(xù)不全者,倉(cāng)庫管理員有權(quán)拒絕受理,材料(設(shè)備)不得出庫。

  7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標(biāo)示,單獨(dú)存放,并應(yīng)檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。

  8、倉(cāng)庫內(nèi)外嚴(yán)禁煙火并應(yīng)配備消防設(shè)施,確保安全。

  9、倉(cāng)庫保管員應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。

  10、倉(cāng)庫管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫的清潔,及倉(cāng)庫通道的順暢。

  12、違反第6項(xiàng)和第8項(xiàng)規(guī)定的人員,倉(cāng)庫管理員應(yīng)該立即制止,否則視倉(cāng)庫管理員失職。造成損失,將追究責(zé)任人的責(zé)任。

  二驗(yàn)收與入庫

  (一)、驗(yàn)收

  1、材料(設(shè)備)的供應(yīng)商應(yīng)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)貨清單,并注明詳細(xì)的送貨明細(xì)(材料名稱與代號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及單位、單價(jià)、總額、訂購(gòu)單號(hào)),連同材料一并送至倉(cāng)庫處,交倉(cāng)庫管理員查收。

  2、倉(cāng)庫管理員對(duì)送貨清單的數(shù)量與合同核對(duì)無誤后,通知監(jiān)理、對(duì)口專業(yè)負(fù)責(zé)工程師對(duì)材料(設(shè)備)的品質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢。合格后,由監(jiān)理和倉(cāng)庫管理員、專業(yè)工程師共同在送貨清單上簽字。

  3采購(gòu)部經(jīng)辦人直接發(fā)回的材料,倉(cāng)庫管理員應(yīng)如實(shí)核查材料的數(shù)量,并知會(huì)監(jiān)理、工程部責(zé)任工程師對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢,如有不合格或與樣品不符的材料,通知采購(gòu)經(jīng)辦人換貨或退貨,并在料卡上進(jìn)行詳細(xì)的記錄。

  4、入庫材料檢驗(yàn)單(見附表二)一式三份,由監(jiān)理在材料到倉(cāng)庫第二日將檢驗(yàn)報(bào)告送至工程部,由各對(duì)口負(fù)責(zé)專業(yè)工程師簽字確認(rèn)。

  5、檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)所送材料數(shù)量不足的情況,供應(yīng)商直接發(fā)貨的,倉(cāng)庫管理員應(yīng)在供應(yīng)商的送貨清單上注明,并由供應(yīng)商確認(rèn)。采購(gòu)部經(jīng)辦人直接發(fā)貨的,由采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補(bǔ)足數(shù)量。材料記帳員以實(shí)際收取的貨物為準(zhǔn)登記入帳。

  6采購(gòu)部應(yīng)將各個(gè)供應(yīng)商每次送貨及采購(gòu)經(jīng)辦人發(fā)回貨物的詳細(xì)情況準(zhǔn)確的登記在供應(yīng)商資料卡內(nèi)(見附表三),以便對(duì)供應(yīng)商的資信情況跟蹤考核。

 。ǘ、入庫

  1、采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)的材料,原則上由倉(cāng)庫管理員簽收。倉(cāng)庫管理人員填制收貨單一式三份(見附表四)采購(gòu)經(jīng)辦人確認(rèn)后簽字,財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫、采購(gòu)部各一份。

  2、由供應(yīng)商送交的材料,檢驗(yàn)合格后憑送貨清單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。倉(cāng)庫管理人員填制收貨單一式四份,供應(yīng)商確認(rèn)后簽字,財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫、供應(yīng)商、采購(gòu)部各一份。財(cái)務(wù)材料記帳員憑收貨單登記入帳。

  3、由天域酒店調(diào)入的材料,憑天域酒店出庫單或調(diào)撥單,經(jīng)倉(cāng)庫管理員核實(shí)數(shù)量和規(guī)格,并填制收貨單一式三份,經(jīng)辦人簽字后收貨。收貨單財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫、天域酒店各一份。

  4、供應(yīng)商委托貨運(yùn)公司托運(yùn)的材料,采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫管理員,由倉(cāng)庫管理員接收。并辦理收貨手續(xù)一式四份,倉(cāng)庫、財(cái)務(wù)、貨運(yùn)公司、采購(gòu)部各一份。

  5、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意未辦理入庫手續(xù),而直接進(jìn)入施工單位的材料,倉(cāng)庫管理員必須按規(guī)定辦理出庫手續(xù)并在兩日內(nèi)補(bǔ)辦入庫手續(xù)。

  6、倉(cāng)庫管理員在到貨當(dāng)日下班之前提交一份日來料清單(附表五),并送至工程部,以便工程部對(duì)施工單位用料計(jì)劃的簽批。

  三、出庫

  1、各施工單位根據(jù)各自的施工計(jì)劃安排,開制用料申請(qǐng)單一份(見附表六),工程部專業(yè)工程師以《甲供材料、設(shè)備明細(xì)表》為依據(jù),核實(shí)出庫量后簽字,報(bào)倉(cāng)庫管理員備料。

  2、倉(cāng)庫管理員憑核簽后的用料申請(qǐng)單準(zhǔn)備材料,于施工單位用料前將材料備妥,置于發(fā)貨區(qū),并填制一式三聯(lián)領(lǐng)料單(見附表七),施工單位核實(shí)材料數(shù)量、規(guī)格與核簽后的用料申請(qǐng)單相符后簽字領(lǐng)貨。領(lǐng)料單倉(cāng)庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、施工單位各一份。

  3、施工單位的退料,用“紅字”填開領(lǐng)料單一式四份,施工單位簽字。倉(cāng)庫、財(cái)務(wù)材料記帳員、工程部預(yù)算員、施工單位各一份。

  4、對(duì)于損耗量大的材料如木地板、大理石、墻磚、地磚等倉(cāng)庫管理員要嚴(yán)格按照各工程師確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。

  5、倉(cāng)庫應(yīng)按施工單位建立各施工單位領(lǐng)(退)料的數(shù)量、金額帳,由財(cái)務(wù)材料記帳員每日將施工單位領(lǐng)(退)料的詳細(xì)情況準(zhǔn)確記錄材料帳,并結(jié)出每日材料結(jié)存的數(shù)量、金額。

  6、倉(cāng)庫管理員在備料的過程中,發(fā)現(xiàn)未到貨的材料時(shí),應(yīng)立即通知工程部及采購(gòu)經(jīng)辦人,由采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催貨。待材料到貨后,立即通知各個(gè)施工單位領(lǐng)料,同時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

  四、盤點(diǎn)與收、發(fā)、存匯總

  1、日盤點(diǎn):對(duì)于流通快、價(jià)值低的材料,倉(cāng)庫管理員應(yīng)每日對(duì)其進(jìn)行一次小盤點(diǎn)。

  2、月中盤點(diǎn):每月中旬對(duì)倉(cāng)庫之材料進(jìn)行一次盤點(diǎn),由倉(cāng)庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行,帳實(shí)核對(duì)。

  3、月底盤點(diǎn):材料的盤點(diǎn)原則上每月25日下午進(jìn)行,由倉(cāng)庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)材料記帳員共同進(jìn)行,帳帳、帳實(shí)核對(duì)。

  4、每月的28日材料記帳員填報(bào)“月材料(設(shè)備)收、發(fā)、存匯總表”(見附表八)一式兩份,交倉(cāng)庫管理員復(fù)核結(jié)存的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)后簽字。

  5、每月30日將倉(cāng)庫管理員、記帳員簽字的“月材料(設(shè)備)收、發(fā)、存匯總表”報(bào)公司財(cái)務(wù)一份。

  6、抽檢:監(jiān)審組將對(duì)《材料管理制度》的執(zhí)行情況按月進(jìn)行抽查,將制度執(zhí)行情況作為當(dāng)月獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。

  五、材料款的支付

  1、由采購(gòu)部的合同經(jīng)辦人填報(bào)“二期工程材料、設(shè)備支付審批表”和“轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支付單”,需附供貨清單、入庫材料檢驗(yàn)單、收貨單。

  2、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見及附件,辦理材料款的支付。

  3、施工單位退料款的支付,由工程部預(yù)算組根據(jù)“紅字領(lǐng)料單”,按標(biāo)段隨工程進(jìn)度款報(bào)批,作為退庫材料結(jié)算的依據(jù)。

  原材料管理制度(二)

  1、原材料進(jìn)廠入庫,倉(cāng)庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損,產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

  2、合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡,包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。

  3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔,應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

  4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量,(www.qkfawen.com)由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

  5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng),搞好清潔衛(wèi)生,及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

  6、對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。

  7、積極做好防火安全工作,杜絕不安全因素的發(fā)生。

  原材料管理制度(三)

  根據(jù)西安煤業(yè)公司財(cái)務(wù)精細(xì)化管理制服規(guī)定,本公司結(jié)合材料成本做出以下規(guī)定:

  一、為了節(jié)約材料成本,隨用隨領(lǐng),倉(cāng)庫不許有積壓材料(常用料除外)。

  二、大、下形設(shè)備以修為主,如設(shè)有修理價(jià)值的,必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和車間領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)定,才可以申請(qǐng)到物資處領(lǐng)取。

  三、當(dāng)日工作需要的材料,必須由班、組長(zhǎng)領(lǐng)取,公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章,本人簽字(蓋章)方可領(lǐng)取。

  四、領(lǐng)取材料必須以舊換新,防止材料丟失、流失。

  五、建立材料消耗臺(tái)賬、出庫、入庫記錄清晰、準(zhǔn)確。

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