国产在线导航,欧美日本中文,黄色在线观看网站永久免费乱码,chinese国产在线视频,亚洲欧洲第一视频,天天做人人爱夜夜爽2020毛片,亚洲欧美中文字幕在线网站

現(xiàn)在位置:范文先生網(wǎng)>報告總結(jié)>工作總結(jié)>小金庫自查自糾工作總結(jié)

小金庫自查自糾工作總結(jié)

時間:2023-03-14 19:42:38 工作總結(jié) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

小金庫自查自糾工作總結(jié)

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。總結(jié)你想好怎么寫了嗎?以下是小編收集整理的小金庫自查自糾工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

小金庫自查自糾工作總結(jié)

小金庫自查自糾工作總結(jié)1

  根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領(lǐng)導

  1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責人和會計、報賬員等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關(guān)人員的認識。

  2、成立專項治理領(lǐng)導小組:組長杜學政;成員:各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責人。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的.自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)

小金庫自查自糾工作總結(jié)2

  為了做好我校20xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的.清理工作進行了嚴格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、學校成立了自查工作領(lǐng)導小組

  領(lǐng)導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

  二、學習文件,布置自查任務。

  20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:

  1、學;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;

  2、學校或班級有無違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

  3、學;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

  4、學;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

  5、學校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

小金庫自查自糾工作總結(jié)3

  嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神,為確保此項工作的全面開展和順利實施,青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項,現(xiàn)將自查工作報告如下:

  一、開展自查工作情況:

  一是領(lǐng)導重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領(lǐng)導為成員的專項治工作自查小組,強化自查,完善各項財經(jīng)制度和自我約束機制,抓好“三公”經(jīng)費、會議費等預算管理,切實嚴肅財經(jīng)紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

  二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產(chǎn)、財務會計、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。

  三是分步實施。整個活動明確時間節(jié)點、分為三個步驟。第一步是自查自糾,旨在通過認真組織自查,對發(fā)現(xiàn)的問題,自覺糾正;第二步是重點檢查,旨在通過重點檢查,對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善,旨在通過整改完善,做到資金資產(chǎn)處理到位、相關(guān)制度完善到位。

  四是堅持原則。強化組織領(lǐng)導,實行分級負責、把關(guān)的工作機制,一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結(jié)合,突出重點、統(tǒng)籌兼顧,形成整體合力。加大執(zhí)法力度,對發(fā)現(xiàn)的'問題,要依法進行處理處罰,對有關(guān)責任人員要依紀依法追究責任。

  五是確保實效。明確通過深入開展專項治理,務必實現(xiàn)堅決糾正和查處各種財經(jīng)違法違紀行為,推進厲行節(jié)約反對浪費,牢固樹立財經(jīng)紀律意識,實現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務管理到位,杜絕私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象,確保從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”,讓中央八項規(guī)定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通

  二、專項治理的范圍和內(nèi)容

  1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。

  2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則,加強對預算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監(jiān)督。

  突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經(jīng)費開支,無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行經(jīng)費等問題;無超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。

  青龍鄉(xiāng)對會議費和培訓費按規(guī)定進行支出,無亂發(fā)錢物問題

  3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、青龍鄉(xiāng)無資產(chǎn)管理違規(guī)情況。

  5、財務會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》,按規(guī)定設(shè)置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

  6、財政票據(jù)管理情況。加強對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù),無轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

  7、設(shè)立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作,青龍鄉(xiāng)沒有設(shè)立“小金庫”問題。

小金庫自查自糾工作總結(jié)4

  按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導。

  為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

  二、加強宣傳,提高認識。

  針對“小金庫”這項專項治理工作,領(lǐng)導小組要求大家從深入學習實踐科學發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設(shè),規(guī)范財務收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認真學習有關(guān)文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡員,公布了有關(guān)文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。

  四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

  按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1.我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2.我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的`行為。

  3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查簿。

  4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5.清查結(jié)果進行了通報,并予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一

  步完善相關(guān)財務制度,加強腐敗預防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。

小金庫自查自糾工作總結(jié)5

  隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:

  一、嚴把柜面監(jiān)督關(guān)。

 。ㄒ唬┒惪畋O(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。

 。ǘ⿹芸畋O(jiān)督關(guān)。預算支出是國庫資金風險的最大環(huán)節(jié),我們在受理撥款憑證時,除了對其時效性、規(guī)范性審核

  外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的`帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。

  (三)退庫監(jiān)督關(guān)。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關(guān)文件;三是征收機關(guān)退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。

  二、加強內(nèi)管管理,強化內(nèi)控監(jiān)督。

  針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領(lǐng)導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。

  三、夯實基礎(chǔ)工作,及時辦理日常業(yè)務。

  搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力,只有把基礎(chǔ)工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

  四、強化監(jiān)督檢查,加大處罰力度。

  一是在突擊檢查、專項檢查的基礎(chǔ)上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。

  五、加強對賬,建立協(xié)作機制。

  一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。

  總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導重視是關(guān)鍵,機構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎(chǔ),監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。

小金庫自查自糾工作總結(jié)6

  為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《XX開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、認真把握總體要求和基本原則

  這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

  二、嚴格界定治理的.范圍和內(nèi)容

  此項治理的重點包括行政機關(guān),主要從以下幾方面進行自查自糾:

  1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

  2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

  3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

  4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

  5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

  6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

  7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

  三、認真、嚴肅、扎實開展自查

  自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S谩栏裢该,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S茫瑹o設(shè)立“小金庫”的情況。

小金庫自查自糾工作總結(jié)7

  根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕776號)文件精神,結(jié)合我站實際情況,對財政資金管理和運行中的'突出問題進行了全面的自查,現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下:

  一、加強組織領(lǐng)導,精密安排部署

  我站領(lǐng)導高度重視,對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議,認真學習通知精神,明確自查的要求,確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。

  二、自查情況

 。ㄒ唬┰谇謇肀P活財政存量資金方面

  我站20xx年度財政預算資金263萬元,當年支付完畢263萬元,無財政存量資金。

  (二)在深入推進預決算公開方面

  嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作!叭(jīng)費”預算隨同部門預算一并公開。

 。ㄈ┰趶娀畟鶆毡O(jiān)督管理方面

  無政府債務。

 。ㄋ模┰趶娀A算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面

  預算編制科學完整,符合我單位實際。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常;嚴格按照預算資金用途使用財政資金,無擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預算現(xiàn)象。預算支出進度正常。

 。ㄎ澹┰趶娀瘜m椯Y金監(jiān)督管理方面

  無涉企、涉農(nóng)、扶貧等專項資金,無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。

小金庫自查自糾工作總結(jié)8

  現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導,落實責任

  為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領(lǐng)導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關(guān)小金庫專項治理工作真正落到實處。

  二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

 。ㄒ唬⿲嵭袊鴰旒兄Ц陡母锖,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

 。ǘ┌凑帐锌偣囊螅泄╀N社保留了機關(guān)工會賬戶。

  (三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

  三、自查結(jié)果

  按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領(lǐng)導負責,分別對自己分管的`科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途?顚S,沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

  四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務管理制度

  (一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《XX市供銷社機關(guān)財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

 。ǘ┱J真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。

 。ㄈ﹪栏褡袷刎攧諘嬛贫。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。

 。ㄋ模┘訌娯斦睋(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

小金庫自查自糾工作總結(jié)9

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領(lǐng)導,責任分工。

  為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的.行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。

小金庫自查自糾工作總結(jié)10

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展小金庫專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)小金庫違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了醫(yī)院財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。

  一、自查自糾組織實施情況

  設(shè)立了小金庫專項治理工作辦公室,醫(yī)院專門成立了以局一把手為組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,要按小金庫專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

  并未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況。此次小金庫專項治理工作中。

  三、建立防范小金庫問題長效機制措施

  提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中,醫(yī)院將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

  1、從源頭抓起。

  鏟除小金庫滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的`必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立小金庫規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止白條收入不入賬形成小金庫。

  2、加強資產(chǎn)管理

  加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

  3、加強對財務人員管理

  消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕小金庫產(chǎn)生。

  4、加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、自查自糾報表重要事項說明

  未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況,此次小金庫專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。

小金庫自查自糾工作總結(jié)11

  根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領(lǐng)導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關(guān)人員,對照通知督查內(nèi)容,結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、整治重點

  根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。

  二、工作步驟

  我辦對20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關(guān)于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關(guān)人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。

  二、存在的主要問題

  經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。

  三、今后的工作措施

  針對存在的'問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關(guān)實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。

小金庫自查自糾工作總結(jié)12

  為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神,食品藥品監(jiān)督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

  一、月日縣大會以后,我局迅速召開了黨組會、全體干部會

  傳達縣長同志的重要講話與xx縣的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止xx,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協(xié)助的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。

  二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的.實施方案》的要求

  通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  三、按照清理范圍要求

  重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果已在局全體干部會上進行了通報,并在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。

小金庫自查自糾工作總結(jié)13

  xx區(qū)檔案學會按照《xx區(qū)社會團體和國有及國有控股企業(yè)開展專項治理實施方案》的要求,進行了自糾工作。工作中,我們本著把各種問題解決在自查自糾階段,自覺糾正的精神,確保不走過場、不留死角、取得實效,實事求是的填報《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾表》,F(xiàn)對自查自糾的工作實施過程和情況總結(jié)如下。

  一、集中學習

  組織檔案學會法定代表人、財務負責人等相關(guān)人員集體學習《南開區(qū)社會團體和國有及國有控股企業(yè)開展小金庫專項治理工作實施方案》文件精神,充分認識小金庫治理工作的重要意義,從源頭上懲治和預防腐敗、加強黨性修養(yǎng)和作風建設(shè)的高度,積極全面開展自查自糾,堅決防止頂風違紀。動員部署后,參會人員還對涉及小金庫自查工作文件中的`專業(yè)名詞和流程進行了討論和確定。

  二、深入自查

  對照《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》,從九個方面認真開展內(nèi)部自查自糾工作,務求自查面達到100%。根據(jù)自查實際情況填報表格。由社團法定代表人、財務負責人等責任人在報告表上簽字確認,以承諾所報情況的真實性和全面性。向區(qū)民政局上報自查自糾總結(jié)報告。

  三、制度建立

  通過全面檢查,雖然沒有發(fā)現(xiàn)小金庫的存在,但通過這次治理工作,我學會要做好接受業(yè)務主管單位、登記管理機關(guān)及其他有關(guān)部門檢查、抽查的準備;并建立健全制度,完善防治小金庫的長效機制。

【小金庫自查自糾工作總結(jié)】相關(guān)文章:

小金庫治理的工作總結(jié)03-07

自查自糾工作總結(jié)01-17

小金庫的自查報告01-10

“小金庫”自查報告03-17

小金庫自查報告01-01

消防安全自查自糾工作總結(jié)03-20

教師自查自糾工作總結(jié)02-05

清理小金庫的自查報告01-12

學校小金庫自查報告06-02