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煤礦經(jīng)營管理工作匯報(bào)

時(shí)間:2023-02-24 15:36:56 工作匯報(bào) 我要投稿

煤礦經(jīng)營管理工作匯報(bào)

  2003年經(jīng)營系統(tǒng)緊緊圍繞集團(tuán)公司年度經(jīng)營管理工作要求,堅(jiān)持突出過程控制、嚴(yán)細(xì)結(jié)果考核、抓重點(diǎn)顧全局的工作指導(dǎo)思想,嚴(yán)格落實(shí)“成本否決、工資負(fù)虧”的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,積極通過管理體制改革實(shí)現(xiàn)閑置資產(chǎn)的增值,認(rèn)真開展日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)督把關(guān),努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,為礦井年度生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)行和各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。下面就2003年度主要主要工作總結(jié)、2004年度經(jīng)營工作基本思路簡要匯報(bào)如下。         一、各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況         1、原煤產(chǎn)量:1-11月計(jì)劃74.5萬噸,實(shí)際84.23萬噸,比計(jì)劃超產(chǎn)9.73萬噸,完成計(jì)劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸,降幅0.31%,預(yù)計(jì)全年完成91.73萬噸,比年計(jì)劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸,完成計(jì)劃的114.66%,比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸,降幅1.22%。         2、精煤產(chǎn)量:1-11月計(jì)劃94.5萬噸,實(shí)際96.34萬噸,比計(jì)劃超產(chǎn)1.84萬噸,完成計(jì)劃的101.95%比上年同期77.54萬噸,超產(chǎn)18.80萬噸,增幅24.25%,預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸,比年計(jì)劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸,完成計(jì)劃的102.27%,比去年同期85.68萬噸,超產(chǎn)19.66萬噸,增幅22.95%。         3、鐵路外運(yùn)及地銷:1-11月計(jì)劃136.59萬噸,實(shí)際124.72萬噸,比計(jì)劃少運(yùn)11.87萬噸,完成計(jì)劃的91.31%,比上年同期110.20萬噸多運(yùn)14.52萬噸,同比增幅13.17%,預(yù)計(jì)全年完成136.92萬噸,比年計(jì)劃149萬噸少運(yùn)12.08萬噸,完成計(jì)劃的91.89%,比去年同期118.28萬噸多運(yùn)18.64萬噸,同比增幅15.76%,其中:精煤1-11月計(jì)劃94.5萬噸,實(shí)際96.34萬噸,比計(jì)劃多運(yùn)1.84萬噸。預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸。比年計(jì)劃103萬噸多運(yùn)2.34萬噸。中煤1-11月計(jì)劃42.09萬噸,實(shí)際28萬噸,比計(jì)劃少運(yùn)14.09萬噸。預(yù)計(jì)全年完成31.58萬噸。比年計(jì)劃46萬噸少運(yùn)14.8萬噸。原煤未按排外運(yùn)計(jì)劃,實(shí)際外運(yùn)0.38萬噸。         其中:地銷煤1-11實(shí)際銷售15.35萬噸。預(yù)計(jì)全年銷售18萬噸。         4、生產(chǎn)總進(jìn)尺:1-11月計(jì)劃15020米,實(shí)際16065米,完成計(jì)劃的106.95%,比計(jì)劃多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅5.32%,預(yù)計(jì)全年完成17385米。比年計(jì)劃16500米多掘885米,完成計(jì)劃的105.44%,比上年同期16699米多掘686米,增幅4.1%。其中:1-11月開拓進(jìn)尺計(jì)劃729米,實(shí)際895米,比計(jì)劃多掘166米,完成計(jì)劃的122.77%,比上年同期631米多掘264米,預(yù)計(jì)全年完成1005米。比年計(jì)劃800米多掘205米,完成計(jì)劃的125.63%,比上年同期708米多掘297米,增幅41.95%。準(zhǔn)備進(jìn)尺:1-11月計(jì)劃1900米,實(shí)際1868米,比計(jì)劃少掘32米,完成計(jì)劃的98.3%,比上年同期2422米少掘554米,降幅22.87%,預(yù)計(jì)全年完成2008米,比年計(jì)劃2000米多掘8米,完成計(jì)劃的100.4%,比上年同期2474米少掘466米,降幅18.8%。         5、原煤制造成本:計(jì)劃98.02元/T,1-11月實(shí)際106.96元/T,比計(jì)劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T,同比提高16.74元/T,剔除重點(diǎn)工程費(fèi)用后,全年預(yù)計(jì)完成97.53元/T,比計(jì)劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T,同比提高4.70元/T。        6、精煤制造成本:計(jì)劃177.41元/T,1-11月實(shí)際179.04元/T,比計(jì)劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T,同比提高10.51元/T,剔除原煤政策性影響外,全年預(yù)計(jì)完成173.13元/T,比計(jì)劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T,同比提高1.81元/T。         其中:9級精煤計(jì)劃180.41元/T,1-11月實(shí)際184.93元/T,比計(jì)劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T,同比提高14.78元/T,預(yù)計(jì)全年完成181.03元/T,比計(jì)劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T,同比提高7.48元/T,10級精煤計(jì)劃169.24元/T,1-11月實(shí)際178.49元/T,比計(jì)劃超支9.25元/T,去年同期160.32元/T,同比提高18.17元/T,預(yù)計(jì)全年172.27元/T,比計(jì)劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T,同比提高9.96元/T,11級精煤計(jì)劃164.28元/T,1-11月實(shí)際163.98元/T,比計(jì)劃降低0.30元/T,去年同期151.08元/T,同比提高12.90元/T,預(yù)計(jì)全年完成157.07元/T,比計(jì)劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T,同比提高2.36元/T,         7、中煤制造成本:計(jì)劃58.55元/T,1-11月實(shí)際59.36元/T,比計(jì)劃超支0.81元/T,去年同期54.35元/T,同比提高5.01元/T,預(yù)計(jì)全年完成57.24元/T,比計(jì)劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T,同比提高1.95元/T,         8、管理費(fèi)用:1-11月計(jì)劃2647.33萬元,實(shí)際2898.56萬元,比計(jì)劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元,同比超支55.92萬元,全年預(yù)計(jì)支出3138萬元,比年計(jì)劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元,同比降低233.62萬元。         9、財(cái)務(wù)費(fèi)用:1-11月計(jì)劃460.17萬元,實(shí)際213.57萬元,比計(jì)劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元,同比降低255.83萬元。全年預(yù)計(jì)227萬元,比年計(jì)劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元,同比降低263.87萬元。         10、利潤:1-11月計(jì)劃盈利1155.42萬元,實(shí)際盈利578.21萬元,比計(jì)劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元,同比增利792萬元。年計(jì)劃利潤1261萬元,剔除各項(xiàng)因素外,預(yù)計(jì)完成全年計(jì)劃指標(biāo)。         11、銷售損失:1-11月計(jì)劃32.08萬元,實(shí)際22.35萬元,比計(jì)劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元,同比減少4.70萬元。全年預(yù)計(jì)22.35萬元,比年計(jì)劃35萬元,降低12.65萬元。去年同期57.20萬元,同比減少34.85萬元。         12、銷售收入:1-11月計(jì)劃23888.34萬元,實(shí)際24862.57萬元,比計(jì)劃增收974.23萬元。完成計(jì)劃的104.08%,上年同期20335.82萬元,同比增收4526.75萬元,增幅22.26%,全年預(yù)計(jì)26508萬元,比年計(jì)劃26060萬元,增收448萬元。完成計(jì)劃的101.72%,增幅19.87%。         13、營業(yè)外支出:1-11月計(jì)劃10.08萬元,實(shí)際208.14萬元,比計(jì)劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元,同比多支196.60萬元。全年預(yù)計(jì)210萬元,比年計(jì)劃11萬元,超支199萬元。去年同期43.10萬元,同比多支166.90萬元。        14、綜合產(chǎn)率:1-11月計(jì)劃71.47%,實(shí)際70.47%,比計(jì)劃降低1%,去年同期69.95%,同比提高0.52%,增幅0.74%。預(yù)計(jì)全年完成70.4%,比計(jì)劃降低1.07%。去年同期69.97%,同比提高0.43%,增幅0.61%。        15、精煤產(chǎn)率:計(jì)劃49.14%,1-11月實(shí)際50.88%,比計(jì)劃提高1.74%,完成計(jì)劃的103.54%,去年同期49.18%,同比提高1.7%,增幅3.46%。預(yù)計(jì)全年完成50.8%,比計(jì)劃提高1.66%。完成計(jì)劃的103.46%,去年同期49.09%,同比提高1.71%,增幅3.48%。        16、中煤產(chǎn)率:1-11月計(jì)劃22.33%,實(shí)際19.59%,比計(jì)劃降低2.74%,去年同期20.77%,同比降低1.18%,降幅5.68%。預(yù)計(jì)全年完成19.6%,比計(jì)劃降低2.73%。去年同期20.88%,同比降低1.28%,降幅6.13%。         17、內(nèi)調(diào)煤:1-11月計(jì)劃119.17萬噸,實(shí)際103.88萬噸,比計(jì)劃少調(diào)入15.29萬噸,完成計(jì)劃的87.11%,去年同期調(diào)入74.93萬噸,同比多得28.95萬噸。預(yù)計(jì)全年完成115.88萬噸,比計(jì)劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計(jì)劃的89.14%,去年同期調(diào)入81.57萬噸,同比多調(diào)入34.31萬噸。         18、加工費(fèi):1-11月計(jì)劃17.4元/T,實(shí)際21.14元/T,比計(jì)劃超3.74元/T,預(yù)計(jì)全年完成21.21元/T,比計(jì)劃超3.81元/T,比同期17.57元/T超3.64元/T。         二、主要成本指標(biāo)完成情況         ㈠ 原煤制造成本       計(jì)劃98.02元/T,1-11月實(shí)際106.96元/T,比計(jì)劃超支8.94元/T,增加總成本753.05萬元,預(yù)計(jì)全年完成108.91元/T,比計(jì)劃超支10.89元/T,剔除各項(xiàng)調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T,比計(jì)劃降低0.49元/T。         主要因素如下:         1、370工程1-11月累計(jì)投入458.41萬元,(其中:材料225.74萬元,工資150.90萬元,電力78.33萬元,水費(fèi)3.44萬元)。影響單位成本升高5.44元/T,全年預(yù)計(jì)投入853.9萬元,影響單位成本升高9.31元/T。         2、525準(zhǔn)備巷道萬噸8米以外巖巷補(bǔ)助,1-10月已結(jié)算367米計(jì)111.54萬元,影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計(jì)結(jié)算628米143.54萬元,影響單位成本升高1.57元/T。         3、455回風(fēng)巷返修(按局考核辦法4:6),1-10月已結(jié)算307米41.17萬元,影響單位成本升高0.49元/T,全年預(yù)計(jì)結(jié)算517米67.97萬元,影響單位成本升高0.74元/T。         4、寺莊村過路費(fèi)全年預(yù)計(jì)20萬元,影響全年單位成本升高0.22元/T。         5、保險(xiǎn)公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元,未沖減制造成本42萬元,影響全年單位成本降低0.46元/T。          按成本項(xiàng)目分析:        ⑴、材料成本:計(jì)劃16.53元/T,1-11月實(shí)際支出25.05元/T,剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T,比計(jì)劃超5.35元/T,比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中:超幅較大的項(xiàng)目有木材、大型材料、其他材料。        坑木:計(jì)劃1.75元/T,實(shí)際2.51元/T,比計(jì)劃超支0.76元/T,影響總成本升高64.01萬元,比上年同期1.64元/T,提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%,實(shí)際錨支率56%,架棚支護(hù)較計(jì)劃多2247m,多消耗坑木270m3計(jì)24萬元。二是準(zhǔn)備巷道U棚支護(hù)1500m,用板梁代替砼背板(板梁較砼背板節(jié)耗9.3元/根),多消耗坑木494m3,計(jì)43.99萬元。兩項(xiàng)共計(jì)造成坑木超耗764m3,影響成本67.99萬元,影響噸煤成本升高0.81元/噸。。       大材:計(jì)劃1.95元/T,實(shí)際2.56元/T,比計(jì)劃超支0.61元/T,影響總成本升高51.38萬元,比上年同期1.89元/T,提高0.67元/T。原因是:隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸,運(yùn)輸戰(zhàn)線逐漸加長,皮帶運(yùn)輸長度達(dá)5800m,月度皮帶損耗更換率達(dá)4%,年投入皮帶2609米,此項(xiàng)超耗55.6萬元,同時(shí)灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計(jì)超耗35.5萬元,兩項(xiàng)合計(jì)超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。       其他材料:計(jì)劃2.73元/T,實(shí)際5.98元/T,比計(jì)劃超支3.25元/T,影響總成本升高273.75萬元,上年同期6.01元/T,同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進(jìn)總進(jìn)尺較計(jì)劃多掘1045m,增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元);二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)治理投入53.71萬元(其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85萬元,大巷運(yùn)輸治理投入31.86萬元);三是安措費(fèi)用投入97.44萬元(其中皮帶綜保10套7萬元、雙風(fēng)機(jī)雙電源投入風(fēng)機(jī)16臺風(fēng)機(jī)自動切換開關(guān)8套共34.9萬元、455回風(fēng)巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風(fēng)井完善2.93萬元、其他4.91萬元);四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機(jī)械事故,2003年采面機(jī)組全部采用破巖滾筒,破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價(jià)高93.2元,1-10月累計(jì)投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元;五是材差計(jì)劃-5.25元/T,實(shí)際-4.6元/T比計(jì)劃少完成0.65元/T,比上年同期-4.87元/T,同比少完成0.27元/T。以上五項(xiàng)因素造成成本指標(biāo)增加296.27萬元,影響噸煤成本升高3.52元/噸。        ⑵、工資福利費(fèi):計(jì)劃34.13元/T,1-11月實(shí)際39.96元/T,剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T,比計(jì)劃超4.04元/T,比同期35.23元/T超2.94元/T。        ⑶電力:計(jì)劃6.70元/噸,1-11月實(shí)際6.55元/T,剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T,比計(jì)劃降低1.08元/T,比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設(shè)備避峰填谷,減少無效開機(jī),措施較好。         ⑷折舊費(fèi):計(jì)劃20.98元/T,1-11月實(shí)際17.60元/T,比計(jì)劃降低3.38元/T,主要是產(chǎn)量拉動影響,上年同期11.88元/T,同比提高5.72元/T,同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。        ⑸修理費(fèi):計(jì)劃6.13元/T,1-11月實(shí)際4.59元/T,比計(jì)劃降低1.54元/T,比同期5.11元/T降低0.52元/T,主要通過機(jī)修體制改革,執(zhí)行強(qiáng)索賠、大租賃,提高自制能力后,減少了委外修理。         ⑹塌陷費(fèi):計(jì)劃0.30元/T,1-11月實(shí)際0.34元/T,比計(jì)劃超支0.04元/T,比同期0.27元/T超0.07元/T。        ⑺其他支出:計(jì)劃4.75元/T,1-11月實(shí)際4.36元/T,剔除370工程水費(fèi)3.44萬元后為4.32元/T,比計(jì)劃降低0.43元/T,主要是冬季取暖等費(fèi)用還沒有完全計(jì)入,比同期3.37元/T超0.62元/T。                  ㈡精煤制造成本       計(jì)劃177.41元/T,1-11月實(shí)際179.04元/T,比計(jì)劃超支1.63元/T,總成本超157.02萬元,如按分級別計(jì)算,實(shí)際比計(jì)劃超771.48萬元,(其中:9級精煤超77.9萬元,10級精煤超694.78萬元,11級精煤降低1.2萬元)。剔除原煤政策性因素后預(yù)計(jì)全年實(shí)際173.13元/T,比計(jì)劃降低4.28元/T。         主要因素有:        A、經(jīng)集團(tuán)公司質(zhì)檢處核實(shí),1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元,受核算辦法影響不能反映洗煤成本,影響精煤總成本升高123.05萬元,精煤單位成本升高1.28元/T。        B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計(jì)劃119.17萬噸,實(shí)際103.88萬噸,比計(jì)劃少調(diào)15.29萬噸,(其中:李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸),按(87.82-74.26)=13.56元/T計(jì)算,影響洗煤成本增加207.33萬元,影響精煤單位成本升高1.91元/T。         C、按分級別精煤回收率計(jì)算影響精煤總成本升高242.65萬元,影響精煤單位成本升高2.52元/T。(其中:10級精煤計(jì)劃產(chǎn)率52.5%,實(shí)際51.24%,比計(jì)劃降低1.26%)        D、加工費(fèi)計(jì)劃17.4元/T,實(shí)際21.14元/T,比計(jì)劃超3.74元/T,影響精煤總成本增加442.78萬元,影響精煤單位成本升高4.6元/T。         加工費(fèi)超支因素:         ①計(jì)劃因素影響,02年外購煤9萬噸,(其中精煤7萬噸,中煤2萬噸)負(fù)擔(dān)加工費(fèi)158.13萬元,03年計(jì)劃未考慮,影響03年加工費(fèi)計(jì)劃1.06元/T。         ②入洗量超設(shè)計(jì)能力,生產(chǎn)延時(shí),無法避峰填谷,峰谷單價(jià)差0.16元/度,影響電力費(fèi)用增加88.83萬元,影響加工費(fèi)單位成本升高0.67元/T.         ③入洗量超設(shè)計(jì)能力,設(shè)備磨損加大,配件投入相應(yīng)增加,影響配件超耗0.28元/T。         ④11#和10#煤可浮性差,藥劑投入量增加0.079元/T,多投入20噸計(jì)7.86萬元,煤泥系統(tǒng)負(fù)荷大,增加設(shè)備投入52萬元,影響單耗 增加0.45元/T,中煤落地洗矸倒矸運(yùn)量增大,同比增加4.46萬噸,增加費(fèi)用305萬元,影響單耗 0.23元/T。         ⑤綜合回收率實(shí)際比計(jì)劃降低1%,少產(chǎn)出1.9萬噸煤,影響加工費(fèi)提高0.3元/T。         ⑥局電力峰谷單價(jià)調(diào)高0.07元/度,增加加工費(fèi)38.86萬元,影響單位成本升高0.29元/T。         ⑦由于生產(chǎn)延時(shí)二班改三班生產(chǎn),增加汽暖及水費(fèi)19.8萬元,影響單位成本升高0.15元/T。         ⑧由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降,小時(shí)入洗量實(shí)際比計(jì)劃降23噸/時(shí),開車時(shí)間延長118小時(shí),降低效率3%,影響費(fèi)用增加27.16萬元,影響單位成本升高0.2元/T。         ㈢利潤完成情況分析         1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤578.21萬元,比計(jì)劃1155.42萬元,減利577.71萬元,主要因素:         1、銷售成本影響,減少利潤433.62萬元。         其中:精煤成本計(jì)劃177.41元/T,實(shí)際成本178.08元/T,超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。         中煤實(shí)際成本58.42元/T,比計(jì)劃58.56元/T,降低0.14元/T,增利4.54萬元。         銷售成本超支主要是:①生產(chǎn)成本過高,原煤成本比計(jì)劃提高1.63元/T。②產(chǎn)率未達(dá)到計(jì)劃指標(biāo),綜合產(chǎn)率降低1%,其中10級精煤影響較大,10級精煤占全部精煤比重的78%,累計(jì)產(chǎn)量達(dá)75萬噸,10級精煤計(jì)劃產(chǎn)率52.5%,實(shí)際51.24%,降低1.26%,造成多入洗原料煤3.51萬噸,影響入洗煤成本升高308萬元,產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差,入洗煤灰分比計(jì)劃高出4.17%,對入洗煤成本影響較大。         2、期間費(fèi)用影響         ①管理費(fèi)用計(jì)劃2647萬元,實(shí)際支出2898萬元,超支251萬元。         超支因素:a技術(shù)開發(fā)費(fèi)受銷售收入影響多提9.74萬元。          b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。          c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補(bǔ)助金77.5萬元。         d上級管理費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動,超計(jì)劃提取36.09萬元。         e養(yǎng)老金比例提高(由19.40%增為20%)增提19萬元。         f下崗人員生活費(fèi)60萬元。        g差旅費(fèi)實(shí)際49.76萬元,比計(jì)劃36.67萬元,超支13.09萬元。        h辦公費(fèi)實(shí)際35.62萬元,比計(jì)劃23.83萬元,超支11.79萬元,其中:印刷費(fèi)支出17.59萬元,比計(jì)劃10萬元超支7.59萬元,電話支出17.35萬元,比計(jì)劃13.2萬元,超支4.15萬元。        i業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際18.43萬元,比計(jì)劃23.83萬元,降低5.4萬元。         ②財(cái)務(wù)費(fèi)用影響       1-11月份實(shí)際支出213.57萬元,比計(jì)劃460.17萬元降低246.6萬元。        3、營業(yè)外支出影響:計(jì)劃10.08萬元,1-11月實(shí)際支出208.14萬元,比計(jì)劃多支198.06萬元,主要因素為:①固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費(fèi)超計(jì)劃5.06萬元。         三、重點(diǎn)工程完成情況         ㈠370工程情況:         ⑴工程完工情況       1-11月份370工程共完成工程量895米,投入各項(xiàng)費(fèi)用700.41萬元,其中已計(jì)入成本費(fèi)用458.41萬元,掛帳242萬元,12月份預(yù)計(jì)完成110米,投入153.49萬元,全年預(yù)計(jì)完成1005米,總投入853.9萬元。        ⑵工程結(jié)算情況         1-11月份370工程量結(jié)算808米,計(jì)451.92萬元。         輔軌2360米結(jié)算65萬元。         架空線延伸700米結(jié)算3.9萬元。         風(fēng)水管延伸結(jié)算20.27萬元。         付斜井排水23.95萬元。         共計(jì)565.04萬元。         ⑶12月預(yù)計(jì)結(jié)算情況        12月370工程預(yù)計(jì)結(jié)算197米89萬元,付斜井返修85萬元,第一、第二強(qiáng)力皮帶安裝50萬元,預(yù)計(jì)結(jié)算224萬元。         全年預(yù)計(jì)結(jié)算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。         ㈡525準(zhǔn)備巷道         1-10月工程量局考核367米,結(jié)算111.54萬元。11-12月預(yù)計(jì)結(jié)算261米32萬元。預(yù)計(jì)全年結(jié)算628米143.54萬元,按局考核辦法應(yīng)補(bǔ)貼成本143.54萬元。         ㈢455回風(fēng)巷返修        1-10月份已結(jié)307米,41.17萬元。11-12月預(yù)計(jì)210米26.8萬元。全年預(yù)計(jì)517米67.97萬元,按局結(jié)算辦法應(yīng)補(bǔ)貼原煤成本67.97萬元。         以上三項(xiàng)工程費(fèi)用共影響原煤成本276.37萬元。 四、2003年主要經(jīng)營管理工作 1、強(qiáng)化過程控制,嚴(yán)細(xì)結(jié)果考核,推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核工作規(guī)范化、制度化: 一是嚴(yán)格月度成本預(yù)算計(jì)劃的制定,著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),制定切實(shí)可行的材料成本消耗計(jì)劃,并將此計(jì)劃作為月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程化管理的依據(jù); 二是嚴(yán)格大材投入和資金使用逐級審批制度,杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象,提高了投入使用的計(jì)劃性; 三是認(rèn)真開展月度分部經(jīng)營分析活動,對各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營活動立足計(jì)劃組織、成本管理、日常經(jīng)營管理三個(gè)方面的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行考核,對未完成計(jì)劃、成本超支、日常管理不嚴(yán)細(xì)的對照經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核兌現(xiàn),確實(shí)把成本否決、工資負(fù)虧制度落到實(shí)處,提高了各單位成本經(jīng)營管理意識,確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。1-10月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計(jì)否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計(jì)劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資,部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi),9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進(jìn)行嚴(yán)格考核,對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗(yàn)室三個(gè)主要責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴(yán)厲的通報(bào)處理,這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi)和基本工資,取消當(dāng)月一切獎勵(lì)。 四是進(jìn)入下半年,根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實(shí)際,洗煤入洗原料煤不足,礦井安全補(bǔ)欠投入增大的現(xiàn)狀,及時(shí)修訂完善了經(jīng)營管理考核方案,確保經(jīng)營管理工作在落實(shí)監(jiān)督管理的同時(shí)最大限度地滿足生產(chǎn)需要,確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。 2、加大內(nèi)部機(jī)制改革力度,積極挖潛增效,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的多元化;         一是“全方位、全租賃、大管理、強(qiáng)索賠”推行機(jī)修體制改革,提高了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修質(zhì)量,提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率,減少了設(shè)備占用,杜絕了設(shè)備閑置,修理費(fèi)和設(shè)備租賃折舊費(fèi)兩項(xiàng)消耗指標(biāo)明顯下降。修理費(fèi)---計(jì)劃6.13元/T,實(shí)際4.59元/T,比計(jì)劃降低1.54元/T,129.7萬元,其中:設(shè)備租賃折舊費(fèi)---計(jì)劃128.33萬元,實(shí)際120.16萬元,比計(jì)劃降低8.17萬元。 二是多角度開展后勤體制改革,推行個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)個(gè)體經(jīng)營承租制。3月份起對托兒所實(shí)行了租賃,年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進(jìn)行改造,成立5間小吃鋪并進(jìn)行承包經(jīng)營,年租金11160元,同時(shí)分流富余人員2人年節(jié)資1.44萬元。以上兩項(xiàng)改制年可創(chuàng)效28760元,同時(shí)盤活了長期閑置的部分資產(chǎn)18萬元。         三是對職工澡塘洗衣房7月份起實(shí)行市場化改造,全部推行有償服務(wù),3人創(chuàng)收自養(yǎng),保證了服務(wù)質(zhì)量,年創(chuàng)收23520元。          3、抓好重點(diǎn)工程建設(shè),全力落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任制:         對370開拓、采暖工程改造兩項(xiàng)重點(diǎn)工程,根據(jù)集團(tuán)公司推行項(xiàng)目責(zé)任制考核的要求,及時(shí)成立了領(lǐng)導(dǎo)組,進(jìn)一步嚴(yán)細(xì)工程組織、細(xì)化分步工程量、明確施工工期和項(xiàng)目責(zé)任,使兩項(xiàng)工程圓滿完成。370開拓到年底可實(shí)現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運(yùn)輸系統(tǒng)、臨時(shí)排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用,全年完成開拓工程量1005m,完成工作量 853.90萬元;采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機(jī)構(gòu),提前核實(shí)工期,明確標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)密組織,調(diào)集三支隊(duì)伍分片負(fù)責(zé),明確有關(guān)科的隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)負(fù)責(zé),確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯,計(jì)劃投資230萬元,實(shí)際控制在計(jì)劃指標(biāo)以內(nèi)。         五、2004年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要措施         1、工作指導(dǎo)思想         以成本管理為中心,加強(qiáng)過程控制,突出成本考核;         以創(chuàng)效增收為目標(biāo),落實(shí)主輔分離,拓寬增效渠道;         以技術(shù)進(jìn)步為手段,更新工藝裝備,實(shí)現(xiàn)降耗增效;        堅(jiān)持誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營責(zé)任制,進(jìn)一步理順礦井經(jīng)營管理格局。         2、2004年主要工作措施             ①執(zhí)行經(jīng)營指標(biāo)下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時(shí)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理原則,全力推行誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,實(shí)現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一;         ②推行成本預(yù)算目標(biāo)管理制度,按月度生產(chǎn)組織或單項(xiàng)工程作業(yè)計(jì)劃,充分考慮不同時(shí)期工作特點(diǎn),認(rèn)真測定消耗預(yù)算,做到工程量和費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃同步下達(dá)。繼續(xù)堅(jiān)持大型投入、批量投入和單項(xiàng)工程消耗預(yù)算逐級審批制。         ③加強(qiáng)經(jīng)營過程的監(jiān)督控制,繼續(xù)開展月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析活動,及時(shí)查找成本管理中的漏洞,實(shí)現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核;         ④積極依靠技術(shù)進(jìn)步,克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾,同科研院校尋求合作,徹底解決支護(hù)成本居高不下的現(xiàn)狀,年度雙錨支護(hù)率力保70%以上;         ⑤加強(qiáng)回收材料的再利用,對變形腐蝕無法復(fù)用的支護(hù)鋼材進(jìn)行改造加工,制作錨桿托板等進(jìn)行復(fù)用,對部分報(bào)損支柱立足自身大修復(fù)用,逐步消化閑置資產(chǎn);         ⑥認(rèn)真貫徹落實(shí)好集團(tuán)公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實(shí)施方案,達(dá)到提高企業(yè)生存競爭能力的目的,具體意見:         一是家屬住宅區(qū)推行“小區(qū)物業(yè)化管理”的前期準(zhǔn)備工作,實(shí)行費(fèi)用總體承包,為05年全面施行后勤分離打好基礎(chǔ),堅(jiān)持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置,推行兼職并崗制度,杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象;         二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營,經(jīng)營方式以個(gè)人經(jīng)營、市場化服務(wù)為主,脫離母體,逐步走向社會;          三是配合集團(tuán)公司相關(guān)部門搞好機(jī)修、公安、消防、武裝等部門的分離工作,精干企業(yè)經(jīng)營主線。         以上匯報(bào)不妥之處,敬請批評指導(dǎo)

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